- |
595 |
21/06/2024 12:04:31 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho Global |
5453 - 2° Grau - Custo [Vinculado ao(s) atesto(s): (621: Periodo 06/2024/R$52.435,68, 622: Periodo 06/2024/R$51.370,45, 635: Periodo 06/2024/R$52.435,68, 638: Periodo 06/2024/R$3.742,02, 675: Periodo 07/2024/R$58.907,71, 676: Periodo 07/2024/R$16.502,31, 693: Periodo 08/2024/R$44.674,73, )] |
R$102.733,83 |
Clique aqui |
|
|
- |
597 |
02/07/2024 11:16:17 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho Global |
5677 - 1° Grau - Custo [Vinculado ao(s) atesto(s): (621: Periodo 06/2024/R$209.742,72, 622: Periodo 06/2024/R$205.481,80, 635: Periodo 06/2024/R$209.742,72, 638: Periodo 06/2024/R$14.968,08, 675: Periodo 07/2024/R$235.630,85, 676: Periodo 07/2024/R$66.009,23, 693: Periodo 08/2024/R$178.698,92, )] |
R$1.759.205,40 |
Clique aqui |
|
|
08/2024 |
689 |
09/09/2024 14:01:20 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT 16/2024 - referente à OS 69/2024 |
|
Clique aqui |
|
|
08/2024 |
690 |
09/09/2024 19:13:23 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Serviços por Cronograma |
OS 69/2024 - Sustentação |
|
Clique aqui |
|
|
08/2024 |
691 |
10/09/2024 14:31:33 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
Nota Fiscal Sustentação Nº 1000975 Agosto/2024 |
|
Clique aqui |
|
|
08/2024 |
692 |
11/09/2024 12:27:39 |
Diane Cristine Silva de Sena |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.1012-Serv-Indra-2024-08-NF 1000975 |
|
Clique aqui |
|
|
08/2024 |
693 |
11/09/2024 14:57:04 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
Referente à NF 1000975 |
R$223.373,65 |
Clique aqui |
|
|
08/2024 |
694 |
11/09/2024 17:02:17 |
Oldena Carvalho Pereira de Melo Wortmann |
Informes de Liquidação |
LD 8994 8995 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
650 |
07/08/2024 16:18:45 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 58 - Sustentação |
|
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
651 |
07/08/2024 16:19:39 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Serviços por Cronograma |
OS 59-2024 - VISIT v2.1 sprint 2 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
652 |
07/08/2024 16:20:29 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 60-2024- RGP Magistrados v1.1 sprint 1 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
653 |
07/08/2024 16:21:10 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 61-2024 - VISIT v2.0.1 - Análise de Erro 1 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
654 |
07/08/2024 16:21:50 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Serviços por Cronograma |
OS 62-2024 - GEAD v0.7 sprint 10 - Task GEAD |
|
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
655 |
07/08/2024 16:22:22 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Serviços por Cronograma |
OS 63-2024 - SIGED v1.0 sprint 1 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
656 |
07/08/2024 16:23:11 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 64-2024 - CGP v1.0 sprint 3 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
657 |
07/08/2024 16:24:03 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Serviços por Cronograma |
OS 65-2024 - Migrações - Consultoria |
|
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
658 |
07/08/2024 16:25:53 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Serviços por Cronograma |
OS 66-2024 -GEAD v0.7 - Análise de Erro 2 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
659 |
07/08/2024 16:26:49 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Serviços por Cronograma |
OS 67-2024 -GEAD v0.7 - Análise de Erro 3 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
660 |
07/08/2024 16:27:23 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Serviços por Cronograma |
OS 68-2024 - RGP FREQUENCIA v1.11 sprint 1 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
661 |
07/08/2024 16:42:39 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Diligência Orçamentária |
URGENTE: Diligência para anulação de 2 empenhos antigos e criação de um empenho global com valores consolidados |
|
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
662 |
08/08/2024 09:40:03 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RFT 14 - referente à OS 58/2024 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
663 |
08/08/2024 09:41:06 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Produtos - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RFT 15 - referente às OS 59/2024 a 68/2024 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
664 |
08/08/2024 10:31:45 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho Anulação |
6714 |
R$296.365,57 |
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
665 |
08/08/2024 10:35:09 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho Anulação |
6715 |
R$47.621,36 |
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
666 |
08/08/2024 13:10:07 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho |
6718 - 2° Grau - Custo |
R$343.986,93 |
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
667 |
09/08/2024 10:10:58 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
[ERRATA] RFT 142024 - Correção do nº do empenho |
|
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
668 |
09/08/2024 10:11:52 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Produtos - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
[ERRATA] RFT 152024 - Correção do nº do empenho |
|
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
669 |
09/08/2024 17:58:41 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
Nota Fiscal FSW nº 1000953 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
670 |
09/08/2024 18:00:05 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
Nota Fiscal Sustentação nº 100951 Julho/2024 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
671 |
19/08/2024 08:36:42 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Carta de Correção da NF |
Carta de Correção NF 1000953 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
672 |
19/08/2024 08:37:18 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Carta de Correção da NF |
Carta de Correção NF 1000951 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
673 |
19/08/2024 11:17:10 |
Diane Cristine Silva de Sena |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.868-Serv-Indra-2024-07-NF 1000951 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
674 |
19/08/2024 11:21:01 |
Diane Cristine Silva de Sena |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.869-Serv-Indra-2024-07-NF 1000953 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
675 |
19/08/2024 15:09:37 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
NF 1000951 |
R$294.538,56 |
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
676 |
19/08/2024 15:36:48 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
NF 1000953 |
R$82.511,54 |
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
677 |
19/08/2024 18:36:32 |
Samara Soares de Freitas |
Informes de Liquidação |
LDS 7853/7854 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
678 |
19/08/2024 18:37:07 |
Samara Soares de Freitas |
Informes de Liquidação |
LDS 7855/7856 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
679 |
21/08/2024 11:20:28 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
10376 |
R$235.630,85 |
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
680 |
21/08/2024 11:21:53 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$10.308,85 |
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
681 |
21/08/2024 11:23:29 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$11.310,28 |
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
682 |
21/08/2024 11:24:49 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
10377 |
R$58.907,71 |
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
683 |
21/08/2024 11:48:42 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$2.827,57 |
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
684 |
21/08/2024 11:49:55 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
10381 |
R$66.009,23 |
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
685 |
21/08/2024 11:50:56 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$2.887,90 |
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
686 |
21/08/2024 11:52:16 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$3.168,44 |
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
687 |
21/08/2024 11:53:14 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
10382 |
R$16.502,31 |
Clique aqui |
|
|
07/2024 |
688 |
21/08/2024 11:54:27 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$792,11 |
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
594 |
20/06/2024 09:44:50 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Diligência Orçamentária |
Empenho global - período 1/06/2024 a 15/12/2024 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
596 |
01/07/2024 16:13:06 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Diligência Orçamentária |
Empenho global - período 1/06/2024 a 15/12/2024 (ERRATA) |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
598 |
09/07/2024 06:35:48 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT 11/2024 - referente à OS 45/2024 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
599 |
09/07/2024 06:37:02 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Produtos - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT 12/2024, referente à OS 46/2024 a 56/2024 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
600 |
09/07/2024 15:47:49 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Produtos - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT 13/2024, referente à OS 57/2024 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
601 |
10/07/2024 07:08:47 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 45/2024 - Serviço de sustentação |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
602 |
10/07/2024 07:10:02 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 46/2024 - CGP - Controle Gerencial de Passivos v1.0 (identidade visual) |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
603 |
10/07/2024 07:13:41 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 47/2024 - Selo Digital v2.0 sprint 2 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
604 |
10/07/2024 07:14:24 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 48/2024 - RgpFrequenciaFechamentoPonto v1.0 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
605 |
10/07/2024 07:16:27 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 49/2024 - GEAD v0.7 sprint 7 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
606 |
10/07/2024 07:17:07 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 50/2024 - GEAD v0.7 sprint 8 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
607 |
10/07/2024 07:31:13 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 51/2024 - GEAD v0.7 sprint 9 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
608 |
10/07/2024 07:32:01 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 52/2024 - CGP - Controle Gerencial de Passivos v1.0 sprint 1 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
609 |
10/07/2024 07:33:26 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 53/2024 - RGP-Vida Médica v2.1 sprint 1 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
610 |
10/07/2024 07:34:01 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 54/2024 - Selo Digital v2.0 sprint 3 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
611 |
10/07/2024 08:52:50 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 55/2024 - Peça Você! v2.0 sprint 6 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
612 |
10/07/2024 08:53:34 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 56/2024 - CGP - Controle Gerencial de Passivos sprint 2 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
613 |
10/07/2024 08:54:38 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 57/2024 - RGP Diárias v2.0.1 sprint 2 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
614 |
10/07/2024 17:16:48 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
Nota Fiscal FSW nº 1000927 - Junho/24 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
615 |
10/07/2024 17:18:10 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
Nota Fiscal Sustentação Nº 1000929 - junho/24 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
616 |
10/07/2024 17:20:10 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
Nota Fiscal Diarias FSW Complementar nº 1000928 - Junho/24 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
617 |
11/07/2024 09:35:39 |
Diane Cristine Silva de Sena |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.724-Serv-Indra-2024-06-NF 1000929 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
618 |
11/07/2024 09:43:15 |
Diane Cristine Silva de Sena |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.725-Serv-Indra-2024-06-NF 1000927 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
619 |
11/07/2024 09:52:33 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Produtos - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT 13/2024 - referente à OS 57/2023 (ERRATA) |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
620 |
11/07/2024 09:55:16 |
Diane Cristine Silva de Sena |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.726-Serv-Indra-2024-06-NF 1000928 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
621 |
11/07/2024 15:35:58 |
Sandra Valeria Freitas de Aguiar |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
NF 1000927 |
R$262.178,40 |
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
622 |
11/07/2024 15:50:43 |
Sandra Valeria Freitas de Aguiar |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
NF 1000929 |
R$256.852,25 |
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
623 |
11/07/2024 16:56:44 |
Sandra Valeria Freitas de Aguiar |
Comunicação a Fiscalização do Contrato |
|
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
624 |
12/07/2024 08:42:38 |
Samara Soares de Freitas |
Informes de Liquidação |
LDS 6670 6671 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
625 |
12/07/2024 09:22:23 |
Samara Soares de Freitas |
Comunicação a Fiscalização do Contrato |
LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
626 |
12/07/2024 11:03:50 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Produtos - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT 12/2024, referente à OS 46/2024 a 56/2024 - ERRATA |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
627 |
12/07/2024 15:09:44 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Carta de Correção da NF |
Carta de Correção NF 1000927 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
628 |
15/07/2024 08:53:02 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
8846 |
R$205.481,80 |
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
629 |
15/07/2024 08:55:50 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$8.989,83 |
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
630 |
15/07/2024 08:57:03 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$9.863,13 |
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
631 |
15/07/2024 08:58:42 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
8849 |
R$51.370,45 |
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
632 |
15/07/2024 09:00:08 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$2.465,78 |
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
633 |
15/07/2024 09:01:42 |
Diane Cristine Silva de Sena |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.725-Serv-Indra-2024-06-NF 1000927 CORRIGIDO |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
634 |
15/07/2024 13:43:27 |
Samara Soares de Freitas |
Informes de Liquidação |
LDS 6736 6737 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
635 |
15/07/2024 17:45:32 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
NF 1000927 |
R$262.178,40 |
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
636 |
16/07/2024 07:47:48 |
Julio de Medeiros Paiva Filho |
Nota Fiscal Fornecedor |
Nota Fiscal Sustentação Nº 1000930 - Junho/24 [Errata] |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
637 |
16/07/2024 12:38:36 |
Diane Cristine Silva de Sena |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.749-Serv-Indra-2024-06-NF 1000930 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
638 |
16/07/2024 13:17:14 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
NF 1000930 |
R$18.170,10 |
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
639 |
17/07/2024 09:18:41 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
8931 |
R$209.742,72 |
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
640 |
17/07/2024 09:20:19 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$9.176,24 |
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
641 |
17/07/2024 09:22:30 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$10.067,65 |
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
642 |
17/07/2024 09:23:57 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
8932 |
R$52.435,68 |
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
643 |
17/07/2024 09:25:35 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$2.516,91 |
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
644 |
17/07/2024 13:36:39 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Informes de Liquidação |
LD 6848, 6849 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
645 |
19/07/2024 08:46:36 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
9035 |
R$14.968,08 |
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
646 |
19/07/2024 08:48:39 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$718,46 |
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
647 |
19/07/2024 08:50:47 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$654,85 |
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
648 |
19/07/2024 08:52:21 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
9038 |
R$3.742,02 |
Clique aqui |
|
|
06/2024 |
649 |
19/07/2024 08:54:27 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$179,62 |
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
555 |
05/06/2024 07:33:35 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT 09/2024 referente à OS 36/2024 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
556 |
05/06/2024 22:00:41 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 36/2024 - Sustentação 05/2024 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
557 |
06/06/2024 10:07:03 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Diligência Orçamentária |
Empenho Complementar - 01/2024 - ERRATA |
|
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
558 |
07/06/2024 13:17:31 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho |
4845 - 1° Grau - Custo |
R$149.487,80 |
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
559 |
07/06/2024 13:18:56 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho |
4846 - 2° Grau - Custo |
R$37.371,95 |
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
560 |
07/06/2024 15:16:28 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Produtos - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT 10/2024 - referente à OS 36/2024 a 43/2024 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
561 |
10/06/2024 08:28:59 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho Anulação |
4877 |
R$149.487,80 |
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
562 |
10/06/2024 08:31:39 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho Anulação |
4878 |
R$37.371,95 |
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
563 |
10/06/2024 08:56:44 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho |
4879 - 1° Grau - Custo |
R$149.487,80 |
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
564 |
10/06/2024 09:03:59 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho |
4880 - 2° Grau - Custo |
R$37.371,95 |
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
565 |
10/06/2024 16:34:28 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Produtos - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT 10/2024 - referente à OS 36/2024 a 43/2024 (ERRATA) |
|
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
566 |
10/06/2024 16:35:49 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 38-2024 - Peça Você v2.0 - Sprint 4 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
567 |
10/06/2024 16:36:31 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 39-2024 - GEAD v0.7 - Sprint 6 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
568 |
10/06/2024 16:37:18 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 40-2024 - VISIT 2.1 - Sprint 1 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
569 |
10/06/2024 16:38:49 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 41-2024 - Peça Você - Sprint 5 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
570 |
10/06/2024 16:39:35 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 42-2024 - Selo Digital v2.0 - Sprint 1 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
571 |
10/06/2024 16:40:37 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 43-2024 - RGP Diárias v2.0.1 - Sprint 1 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
572 |
10/06/2024 17:00:12 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho |
4939 - 1° Grau - Custo |
R$165.859,32 |
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
573 |
10/06/2024 17:13:11 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Produtos - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT 10/2024 - referente à OS 36/2024 a 43/2024 (ERRATA FINAL) |
|
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
574 |
10/06/2024 19:16:18 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
Nota Fiscal FSW nº 1000906 - Maio/24 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
575 |
10/06/2024 19:17:32 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
Nota Fiscal Sustentação nº 1000904 - Maio/24 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
576 |
11/06/2024 08:04:08 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho Anulação |
4936 |
R$149.487,80 |
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
577 |
11/06/2024 08:07:01 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho Anulação |
4935 |
R$37.371,95 |
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
578 |
11/06/2024 10:55:51 |
Diane Cristine Silva de Sena |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.616-Serv-Indra-2024-05-NF 1000904 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
579 |
11/06/2024 11:03:35 |
Diane Cristine Silva de Sena |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.615-Serv-Indra-2024-05-NF 1000906 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
580 |
11/06/2024 14:54:18 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
|
R$287.220,82 |
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
581 |
11/06/2024 15:10:12 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
Referente NF 1000906 |
R$180.240,63 |
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
582 |
11/06/2024 17:46:05 |
Samara Soares de Freitas |
Informes de Liquidação |
LDS 5541 5542 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
583 |
11/06/2024 17:56:06 |
Samara Soares de Freitas |
Informes de Liquidação |
LDS 5543 5544 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
584 |
13/06/2024 14:42:33 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
7418 |
R$229.776,66 |
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
585 |
13/06/2024 14:48:17 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$11.029,28 |
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
586 |
13/06/2024 14:49:47 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$10.052,73 |
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
587 |
13/06/2024 14:52:20 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
7419 |
R$57.444,16 |
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
588 |
13/06/2024 14:55:18 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$2.757,32 |
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
589 |
13/06/2024 14:58:08 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
7423 |
R$144.192,50 |
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
590 |
13/06/2024 15:01:48 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$6.921,24 |
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
591 |
13/06/2024 15:03:26 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$6.308,42 |
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
592 |
13/06/2024 15:06:40 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
7424 |
R$36.048,13 |
Clique aqui |
|
|
05/2024 |
593 |
13/06/2024 15:07:58 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$1.730,31 |
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
522 |
06/05/2024 17:26:01 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT 07/2024 referente à OS 23/2024 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
523 |
06/05/2024 17:27:13 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Produtos - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT 08/2024 referente às OS 24/2024 a 34/2024 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
524 |
07/05/2024 19:44:24 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 23-2024 - Sustentação |
|
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
525 |
07/05/2024 19:45:00 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 24-2024 - ATOS V2.2 - Sprint 3 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
526 |
07/05/2024 19:45:42 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 25-2024 - ATOS V2.2 - Sprint 4 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
527 |
07/05/2024 19:46:43 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 26-2024 - GEAD v0.7 - Sprint 2 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
528 |
07/05/2024 19:47:19 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 27-2024 - GEAD V.07 - Sprint 3 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
529 |
07/05/2024 19:48:25 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 28-2024 - Peça Você - Sprint 2 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
530 |
07/05/2024 19:49:00 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 29-2024 - Peça Você - Sprint 3 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
531 |
07/05/2024 19:49:53 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 30-2024 - SRH - Análise de Erro |
|
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
532 |
07/05/2024 19:50:34 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 31-2024 - RGP Magistrados - Documentação |
|
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
533 |
07/05/2024 19:51:28 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 32-2024 - Peça Você v2.0 - ajustes de contagens |
|
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
534 |
07/05/2024 19:52:07 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 33-2024 - RGP Diárias - Análise de Erro |
|
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
535 |
07/05/2024 19:52:54 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 34-2024 - GEAD V.07 - Sprint 4 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
536 |
08/05/2024 16:16:49 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
Nota Fiscal FSW nº 1000883 - Abril/24 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
537 |
08/05/2024 16:18:05 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
Nota Fiscal Sustentação nº 1000882 - Abril/24 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
538 |
09/05/2024 12:04:33 |
Diane Cristine Silva de Sena |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.464-Serv-Indra-2024-04-NF 1000882 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
539 |
09/05/2024 12:05:30 |
Diane Cristine Silva de Sena |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.465-Serv-Indra-2024-04-NF 1000883 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
540 |
09/05/2024 22:21:23 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
Referente NF 1000882 |
R$269.658,27 |
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
541 |
09/05/2024 22:28:00 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
Referente NF 1000883 |
R$227.047,06 |
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
542 |
10/05/2024 13:50:22 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Informes de Liquidação |
LD 4385,4386 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
543 |
10/05/2024 13:55:09 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Informes de Liquidação |
LD 4387,4388 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
544 |
15/05/2024 08:42:04 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
5549 |
R$215.726,62 |
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
545 |
15/05/2024 08:43:36 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$9.438,04 |
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
546 |
15/05/2024 08:44:48 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$10.354,88 |
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
547 |
15/05/2024 08:45:56 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
5552 |
R$53.931,65 |
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
548 |
15/05/2024 08:47:17 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$2.588,72 |
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
549 |
15/05/2024 08:49:04 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
5554 |
R$181.637,65 |
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
550 |
15/05/2024 08:50:30 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$7.946,65 |
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
551 |
15/05/2024 08:51:52 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$8.718,61 |
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
552 |
15/05/2024 08:53:10 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
5557 |
R$45.409,41 |
Clique aqui |
|
|
04/2024 |
553 |
15/05/2024 08:54:16 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$2.179,65 |
Clique aqui |
|
|
03/2024 |
491 |
02/04/2024 16:54:04 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT 05/2024 referente à OS 15/2024 |
|
Clique aqui |
|
|
03/2024 |
492 |
02/04/2024 16:55:03 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Produtos - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT 06/2024 referente às OS 16/2024 a 22/2024 |
|
Clique aqui |
|
|
03/2024 |
494 |
02/04/2024 22:39:20 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 16/2024 - sRH v3.0.1.1 |
|
Clique aqui |
|
|
03/2024 |
495 |
02/04/2024 22:40:10 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 17/2024 - GEAD v0.7 - Sprint 2 |
|
Clique aqui |
|
|
03/2024 |
496 |
02/04/2024 22:40:59 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 18/2024 - Auxílio Saúde v0.1 (documentação) |
|
Clique aqui |
|
|
03/2024 |
497 |
02/04/2024 22:41:45 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 19/2024 - Peça Você - Sprint 1 |
|
Clique aqui |
|
|
03/2024 |
498 |
02/04/2024 22:42:46 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 20/2024 - ATOS v2.1 - Sprints 1 e 2 |
|
Clique aqui |
|
|
03/2024 |
499 |
03/04/2024 15:13:24 |
Julio de Medeiros Paiva Filho |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 21/2024 - SARE v2.0 - SP_05 |
|
Clique aqui |
|
|
03/2024 |
500 |
03/04/2024 15:14:23 |
Julio de Medeiros Paiva Filho |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 22/2024 - RGP-Certificado v1.7.0.1 - SP_01_02 |
|
Clique aqui |
|
|
03/2024 |
501 |
08/04/2024 08:20:23 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
Nota Fiscal FSW nº 1000866 - Março/24 |
|
Clique aqui |
|
|
03/2024 |
502 |
08/04/2024 08:22:39 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
Nota Fiscal Sustentação Nº 1000865 |
|
Clique aqui |
|
|
03/2024 |
505 |
08/04/2024 13:22:49 |
Diane Cristine Silva de Sena |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.323-Serv-Indra-2024-03-NF 1000865 |
|
Clique aqui |
|
|
03/2024 |
506 |
08/04/2024 13:25:11 |
Diane Cristine Silva de Sena |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.324-Serv-Indra-2024-03-NF 1000866 |
|
Clique aqui |
|
|
03/2024 |
507 |
09/04/2024 10:15:46 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
NF 1000865 |
R$268.926,50 |
Clique aqui |
|
|
03/2024 |
508 |
09/04/2024 10:32:50 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
NF 1000866 |
R$185.635,38 |
Clique aqui |
|
|
03/2024 |
509 |
09/04/2024 17:40:44 |
Samara Soares de Freitas |
Informes de Liquidação |
LDS 3138 / 3139 |
|
Clique aqui |
|
|
03/2024 |
510 |
09/04/2024 17:49:04 |
Samara Soares de Freitas |
Informes de Liquidação |
LDS 3140 / 3141 |
|
Clique aqui |
|
|
03/2024 |
511 |
11/04/2024 13:52:38 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
4207 |
R$148.508,30 |
Clique aqui |
|
|
03/2024 |
512 |
11/04/2024 13:55:12 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$6.497,24 |
Clique aqui |
|
|
03/2024 |
513 |
11/04/2024 13:56:25 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$7.128,40 |
Clique aqui |
|
|
03/2024 |
514 |
11/04/2024 13:57:53 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
4210 |
R$37.127,08 |
Clique aqui |
|
|
03/2024 |
515 |
11/04/2024 13:59:05 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$1.782,10 |
Clique aqui |
|
|
03/2024 |
516 |
11/04/2024 14:00:51 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
4202 |
R$215.141,20 |
Clique aqui |
|
|
03/2024 |
517 |
11/04/2024 14:02:51 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$9.412,43 |
Clique aqui |
|
|
03/2024 |
518 |
11/04/2024 14:04:38 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$10.326,78 |
Clique aqui |
|
|
03/2024 |
519 |
11/04/2024 14:06:27 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
4205 |
R$53.785,30 |
Clique aqui |
|
|
03/2024 |
520 |
11/04/2024 14:08:29 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$2.581,69 |
Clique aqui |
|
|
Inativo |
427 |
01/02/2024 15:05:36 |
Edricson Lima Ribeiro |
Empenho Global |
0386 (Documento inativo por novo Empenho Global adicionado) - 1° Grau - Custo [Vinculado ao(s) atesto(s): (450: Periodo 01/2024/R$145.210,88, 464: Periodo 02/2024/R$201.091,16, 465: Periodo 02/2024/R$124.334,85, 507: Periodo 03/2024/R$215.141,20, 508: Periodo 03/2024/R$148.508,30, 540: Periodo 04/2024/R$215.726,62, 541: Periodo 04/2024/R$181.637,65, 580: Periodo 05/2024/R$229.776,66, 581: Periodo 05/2024/R$144.192,50, )] |
R$1.816.955,28 |
Clique aqui |
|
|
Inativo |
428 |
01/02/2024 15:06:19 |
Edricson Lima Ribeiro |
Empenho Global |
0387 (Documento inativo por novo Empenho Global adicionado) - 2° Grau - Custo [Vinculado ao(s) atesto(s): (464: Periodo 02/2024/R$50.272,79, 465: Periodo 02/2024/R$31.083,71, 507: Periodo 03/2024/R$53.785,30, 508: Periodo 03/2024/R$37.127,08, 540: Periodo 04/2024/R$53.931,65, 541: Periodo 04/2024/R$45.409,41, 580: Periodo 05/2024/R$57.444,16, 581: Periodo 05/2024/R$36.048,13, )] |
R$832.771,17 |
Clique aqui |
|
|
02/2024 |
452 |
08/03/2024 11:07:04 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT 03/2024 - referente à OS 09/2024 |
|
Clique aqui |
|
|
02/2024 |
453 |
11/03/2024 16:07:57 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Produtos - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT 04/2024 - referente às OS 10/2024 a 14/2024 |
|
Clique aqui |
|
|
02/2024 |
454 |
11/03/2024 19:30:08 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 09/2024 - Sustentação 02/2024 |
|
Clique aqui |
|
|
02/2024 |
455 |
11/03/2024 19:31:14 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 10/2024- GEAD v0.6 - SPRINT 5 |
|
Clique aqui |
|
|
02/2024 |
456 |
11/03/2024 19:32:28 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 11/2024 - Férias de Magistrados - documentação |
|
Clique aqui |
|
|
02/2024 |
457 |
11/03/2024 19:33:27 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 12/2024 - Gead 0.7 - Sprint 1 |
|
Clique aqui |
|
|
02/2024 |
458 |
11/03/2024 19:34:37 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 13/2024 - SARE v2.0 - SPRINT 5 |
|
Clique aqui |
|
|
02/2024 |
459 |
11/03/2024 19:35:30 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 14/2024- SARE v2.0 - Sprint 2 |
|
Clique aqui |
|
|
02/2024 |
460 |
13/03/2024 23:03:27 |
Andre da Silva Camilo |
Nota Fiscal Fornecedor |
RT 03/2024 |
|
Clique aqui |
|
|
02/2024 |
461 |
13/03/2024 23:05:30 |
Andre da Silva Camilo |
Nota Fiscal Fornecedor |
RT 04/2024 |
|
Clique aqui |
|
|
02/2024 |
462 |
14/03/2024 08:41:03 |
Diane Cristine Silva de Sena |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.211-Serv-Indra-2024-02-Ref NF 1000854 |
|
Clique aqui |
|
|
02/2024 |
463 |
14/03/2024 08:54:31 |
Diane Cristine Silva de Sena |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.234-Serv-Indra-2024-02-Ref NF 1000855 |
|
Clique aqui |
|
|
02/2024 |
464 |
14/03/2024 11:55:05 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
Ref NF 1000854 |
R$251.363,95 |
Clique aqui |
|
|
02/2024 |
465 |
14/03/2024 12:15:18 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
Ref NF 1000855 |
R$155.418,56 |
Clique aqui |
|
|
02/2024 |
472 |
15/03/2024 10:24:53 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Informes de Liquidação |
LD 2316, 2317 |
|
Clique aqui |
|
|
02/2024 |
473 |
15/03/2024 10:51:14 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Informes de Liquidação |
LD 2318, 2319 |
|
Clique aqui |
|
|
02/2024 |
481 |
20/03/2024 08:24:52 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
2972 |
R$201.091,16 |
Clique aqui |
|
|
02/2024 |
482 |
20/03/2024 08:26:35 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$9.652,38 |
Clique aqui |
|
|
02/2024 |
483 |
20/03/2024 08:27:46 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$8.797,74 |
Clique aqui |
|
|
02/2024 |
484 |
20/03/2024 08:30:39 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
2975 |
R$50.272,79 |
Clique aqui |
|
|
02/2024 |
485 |
20/03/2024 08:32:03 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$2.413,09 |
Clique aqui |
|
|
02/2024 |
486 |
20/03/2024 08:34:22 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
2977 |
R$124.334,85 |
Clique aqui |
|
|
02/2024 |
487 |
20/03/2024 08:35:55 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$5.968,07 |
Clique aqui |
|
|
02/2024 |
488 |
20/03/2024 08:37:34 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$5.439,65 |
Clique aqui |
|
|
02/2024 |
489 |
20/03/2024 08:39:42 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
2980 |
R$31.083,71 |
Clique aqui |
|
|
02/2024 |
490 |
20/03/2024 08:41:08 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$1.492,02 |
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
400 |
24/01/2024 11:24:32 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Diligência Orçamentária |
Empenho Complementar - 01/2024 |
|
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
429 |
06/02/2024 15:04:29 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT 01/2024 referente às OS 01/2024 e 09/2024 |
|
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
430 |
09/02/2024 09:09:55 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 01/2024 - Sustentaçlão (01/2024) |
|
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
431 |
09/02/2024 09:10:44 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 09/2024 - Suporte aos sistemas legados |
|
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
432 |
09/02/2024 09:11:51 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 02/2024 - GEAD v0.6 s2.1 |
|
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
433 |
09/02/2024 09:12:46 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 03/2024 - GEAD v0.6 s3 |
|
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
434 |
09/02/2024 09:13:47 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 04/2024 - GEAD v0.6 s4 |
|
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
435 |
09/02/2024 09:14:33 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 05/2024 - SAPRE v2.1 |
|
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
436 |
09/02/2024 09:15:30 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 06/2024 - Diárias v2.0 s15 |
|
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
437 |
09/02/2024 09:16:38 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 07/2024 - Diárias v2.0 s16 |
|
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
438 |
09/02/2024 09:18:40 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 08/2024 - Certificado Digital v1.7 s1 |
|
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
439 |
09/02/2024 09:20:33 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Produtos - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT 02/2024 referente às OS 02/2024 a 08/2024 |
|
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
440 |
14/02/2024 14:37:59 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal nº 1000843 ref. ao mês de janeiro/2024 - FSW |
|
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
441 |
14/02/2024 14:40:40 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal nº 1000842 ref. ao mês de janeiro/2024 - sustentação |
|
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
442 |
14/02/2024 14:41:28 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal nº 1000844 ref. ao mês de janeiro/2024 - legado |
|
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
444 |
15/02/2024 10:50:53 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
[REVISADO] RT 01/2024 referente às OS 01/2024 e 09/2024 |
|
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
445 |
15/02/2024 10:52:38 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Produtos - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
[REVISADO] RT 02/2024 referente às OS 02/2024 a 08/2024 |
|
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
446 |
15/02/2024 11:21:47 |
Diane Cristine Silva de Sena |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.111-Serv-Indra-2025-01-NF 1000843 |
|
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
447 |
15/02/2024 11:53:34 |
Diane Cristine Silva de Sena |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.116-Serv-Indra-2025-01-NF 1000842 e outra |
|
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
448 |
15/02/2024 12:26:48 |
Sandra Valeria Freitas de Aguiar |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
|
R$449.127,56 |
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
449 |
01/03/2024 08:57:39 |
Samara Soares de Freitas |
Informes de Liquidação |
DIG 03 LDS 1507 E 1508 |
|
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
450 |
06/03/2024 09:10:06 |
Sandra Valeria Freitas de Aguiar |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
|
R$145.210,88 |
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
451 |
06/03/2024 17:08:07 |
Samara Soares de Freitas |
Informes de Liquidação |
LDS 1795 E 1797 |
|
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
466 |
14/03/2024 17:00:00 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
1698 |
R$359.302,05 |
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
467 |
14/03/2024 17:01:22 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$12.575,57 |
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
468 |
14/03/2024 17:02:49 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$17.246,50 |
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
469 |
14/03/2024 17:03:38 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
1701 |
R$89.825,51 |
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
470 |
14/03/2024 17:04:55 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$3.143,89 |
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
471 |
14/03/2024 17:05:53 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$4.311,62 |
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
474 |
18/03/2024 19:59:28 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
2023 |
R$116.168,70 |
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
475 |
18/03/2024 20:05:56 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$4.065,90 |
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
476 |
18/03/2024 20:14:07 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$5.576,10 |
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
477 |
18/03/2024 20:16:02 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
2027 |
R$29.042,18 |
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
478 |
18/03/2024 20:34:36 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$1.016,48 |
Clique aqui |
|
|
01/2024 |
479 |
18/03/2024 20:41:24 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$1.394,02 |
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
|
11/12/2023 07:38:31 |
Edricson Lima Ribeiro |
Empenho |
11768 |
R$288.081,54 |
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
|
11/12/2023 07:38:34 |
Edricson Lima Ribeiro |
Empenho |
11769 |
R$72.020,39 |
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
373 |
18/12/2023 08:33:39 |
Diane Cristine Silva de Sena |
Relatório de Fiscalização Administrativa - GARANTIA CONTRATUAL - Conformidade |
Garantia-RFA-n.1404-2023-cad.0242-2022 |
|
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
381 |
09/01/2024 21:07:42 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT 22/2023 referente à OS 59/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
382 |
09/01/2024 21:08:43 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Produtos - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT 23/2023 referente às OS 60/2023 a 65/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
383 |
10/01/2024 08:26:33 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 59/2023 - sustentação (12/2023) |
|
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
384 |
10/01/2024 14:27:38 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Diligência Orçamentária |
Empenhos complementares referentes ao suporte de sistemas legados |
|
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
385 |
10/01/2024 18:07:00 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 60/2023 - Diárias v2.0 s14 |
|
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
386 |
10/01/2024 18:09:34 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 61/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
387 |
10/01/2024 18:10:12 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 62/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
388 |
10/01/2024 18:11:16 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 63/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
389 |
10/01/2024 18:11:56 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 64/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
390 |
10/01/2024 18:12:36 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento de Bens Materiais ou Serviços |
OS 65/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
391 |
11/01/2024 15:43:28 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal nº 1000835 ref. ao mês de dezembro/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
392 |
11/01/2024 15:44:37 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal nº 1000836 ref. ao mês de dezembro/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
393 |
12/01/2024 14:23:19 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Encargos Sociais Simples e Garantias |
Comprovante de ISS - Dezembro -2023 |
|
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
394 |
16/01/2024 11:48:36 |
Diane Cristine Silva de Sena |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.008-Serv-Indra-2023-12-NF 1000836 |
|
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
395 |
16/01/2024 11:56:44 |
Diane Cristine Silva de Sena |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.009-Serv-Indra-2023-12-NF 1000835 |
|
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
396 |
16/01/2024 13:40:08 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
Referente NF 1000836 |
R$172.438,93 |
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
397 |
16/01/2024 13:46:52 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
Referente NF 1000835 |
R$186.175,50 |
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
398 |
24/01/2024 09:49:43 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Informes de Liquidação |
DIGITAÇÃO 1 |
|
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
399 |
24/01/2024 10:33:29 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Informes de Liquidação |
DIGITAÇÃO 1 |
|
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
401 |
26/01/2024 08:50:36 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
128 |
R$137.951,14 |
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
402 |
26/01/2024 08:53:49 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$4.828,29 |
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
403 |
26/01/2024 08:56:14 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$6.621,65 |
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
404 |
26/01/2024 08:57:46 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
131 |
R$34.487,79 |
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
405 |
26/01/2024 09:06:39 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$1.207,07 |
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
406 |
26/01/2024 09:07:44 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$1.655,42 |
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
407 |
26/01/2024 09:14:12 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
134 |
R$148.940,40 |
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
408 |
26/01/2024 09:19:15 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$5.212,91 |
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
409 |
26/01/2024 09:19:57 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$7.149,14 |
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
410 |
26/01/2024 09:21:16 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
137 |
R$37.235,10 |
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
411 |
26/01/2024 09:22:40 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$1.303,23 |
Clique aqui |
|
|
12/2023 |
412 |
26/01/2024 09:27:34 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$1.787,28 |
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
|
27/11/2023 09:57:22 |
Edricson Lima Ribeiro |
Empenho |
11093 |
R$332.849,58 |
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
|
27/11/2023 09:57:25 |
Edricson Lima Ribeiro |
Empenho |
11094 |
R$83.212,39 |
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
348 |
05/12/2023 10:56:41 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Diligência Orçamentária |
Empenho complementar referente ao serviço do mês 11/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
349 |
06/12/2023 12:26:27 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho |
11643 - 1° Grau - Custo |
R$10.053,12 |
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
350 |
06/12/2023 12:27:20 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho |
11645 - 2° Grau - Custo |
R$2.513,28 |
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
351 |
07/12/2023 10:50:59 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT referente à OS 49/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
352 |
07/12/2023 10:54:42 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT referente às OS 50/2023 a 59/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
353 |
07/12/2023 14:10:45 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT referente à OS 49/2023 (CORRIGIDO) |
|
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
354 |
07/12/2023 14:11:35 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT referente às OS 50/2023 a 58/2023 (CORRIGIDO) |
|
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
361 |
10/12/2023 15:05:35 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal nº 1000827 ref. ao mês de novembro/23 - FSW |
|
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
362 |
10/12/2023 15:06:31 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal nº 1000826 ref. ao mês de novembro/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
363 |
11/12/2023 09:21:56 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 49/2023 - Sustentação período 11/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
364 |
11/12/2023 09:24:00 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 50/20 - Atos v2.1 s1.2 |
|
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
365 |
11/12/2023 09:25:06 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 51/2023 - Atoc v2.1 s2 |
|
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
366 |
11/12/2023 09:26:36 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 52/2023 -GEAD v0.5 (carga) |
|
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
367 |
11/12/2023 09:27:53 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 53/2023 - RGP Diárias v2.0 s10.2 |
|
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
368 |
11/12/2023 09:29:25 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 54/2023 - RGP Diarias v2.0 s11.2 |
|
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
369 |
11/12/2023 09:30:58 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 55/2023 - RGP Diárias v2.0 s12 |
|
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
370 |
11/12/2023 09:33:00 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 56/203 - RGP Diárias v2.0 s13 |
|
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
371 |
11/12/2023 09:34:24 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 57/2023 - RGP Vida Médica v2.1 |
|
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
372 |
11/12/2023 09:35:56 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 58/2023 - RgpFrequenciaPontoDiarioTask v1.1.0.2 |
|
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
375 |
18/12/2023 08:43:50 |
Diane Cristine Silva de Sena |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.1405-Serv-Indra-2023-11-NF 1000826 |
|
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
376 |
18/12/2023 08:50:14 |
Diane Cristine Silva de Sena |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.1406-Serv-Indra-2023-11-NF 1000827 |
|
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
377 |
18/12/2023 10:16:59 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
Referente NF 1000826 |
R$246.141,87 |
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
378 |
18/12/2023 10:29:25 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
Referente NF 1000827 |
R$171.241,00 |
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
379 |
18/12/2023 17:35:00 |
Oldena Carvalho Pereira de Melo Wortmann |
Informes de Liquidação |
DIG 1 |
|
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
380 |
18/12/2023 17:41:29 |
Oldena Carvalho Pereira de Melo Wortmann |
Informes de Liquidação |
DIG 3 |
|
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
413 |
26/01/2024 12:58:29 |
Oldena Carvalho Pereira de Melo Wortmann |
Autorização de Pagamento - AP |
14370 |
R$34.248,20 |
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
414 |
26/01/2024 12:59:24 |
Oldena Carvalho Pereira de Melo Wortmann |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$1.198,69 |
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
415 |
26/01/2024 13:00:42 |
Oldena Carvalho Pereira de Melo Wortmann |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IR |
R$1.643,91 |
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
416 |
26/01/2024 13:02:03 |
Oldena Carvalho Pereira de Melo Wortmann |
Autorização de Pagamento - AP |
14249 |
R$48.964,19 |
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
417 |
26/01/2024 13:03:08 |
Oldena Carvalho Pereira de Melo Wortmann |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$1.713,75 |
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
418 |
26/01/2024 13:04:37 |
Oldena Carvalho Pereira de Melo Wortmann |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IR |
R$2.350,28 |
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
419 |
26/01/2024 13:05:54 |
Oldena Carvalho Pereira de Melo Wortmann |
Autorização de Pagamento - AP |
14367 |
R$136.992,80 |
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
420 |
26/01/2024 13:06:57 |
Oldena Carvalho Pereira de Melo Wortmann |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$4.794,75 |
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
421 |
26/01/2024 13:07:46 |
Oldena Carvalho Pereira de Melo Wortmann |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IR |
R$6.575,65 |
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
422 |
26/01/2024 13:13:36 |
Oldena Carvalho Pereira de Melo Wortmann |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IR |
R$9.401,13 |
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
423 |
26/01/2024 13:16:22 |
Oldena Carvalho Pereira de Melo Wortmann |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$6.854,99 |
Clique aqui |
|
|
11/2023 |
424 |
26/01/2024 13:17:42 |
Oldena Carvalho Pereira de Melo Wortmann |
Autorização de Pagamento - AP |
14243 |
R$195.856,78 |
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
|
27/10/2023 11:45:01 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho |
9918 |
R$310.017,90 |
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
|
27/10/2023 11:45:04 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho |
9921 |
R$77.504,47 |
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
324 |
09/11/2023 20:46:29 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 42-2023- Sustentação |
|
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
325 |
09/11/2023 20:47:08 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 43-2023 - VISIT v2.0 (Sprint 3 - Parte 2) |
|
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
326 |
09/11/2023 20:48:03 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 44-2023 - VISIT v2.0 (Sprint 4) |
|
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
327 |
09/11/2023 20:49:19 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 45-2023 - Gead 0.5 (Change Request) |
|
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
328 |
09/11/2023 20:50:10 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 46-2023 - ATOS v2.1 |
|
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
329 |
09/11/2023 20:50:42 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 47-2023 - RGP DIÁRIAS Sprint 10 |
|
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
330 |
09/11/2023 20:52:34 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 48-2023 - RGP DIÁRIAS Sprint 11 |
|
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
331 |
09/11/2023 21:01:02 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT referente à OS 42/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
332 |
09/11/2023 21:05:57 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT referente às OS 43/2023 a 48/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
333 |
09/11/2023 21:07:43 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT referente à OS 42/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
334 |
09/11/2023 21:42:53 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal nº 1000814 ref. ao mês de Outubro |
|
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
335 |
09/11/2023 21:44:28 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal nº 1000815 ref. ao mês de Outubro - FSW |
|
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
336 |
28/11/2023 18:42:25 |
Adriano Lima Buriti |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.1207-2023 - ref. NF 1.000.814 |
|
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
337 |
28/11/2023 21:58:32 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
REF Nota fiscal nº 1000814 |
R$256.681,87 |
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
338 |
29/11/2023 12:09:18 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Informes de Liquidação |
DIGITAÇÃO 1 |
|
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
339 |
29/11/2023 12:12:25 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT referente às OS 43/2023 a 48/2023 (CORRIGIDO) |
|
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
340 |
29/11/2023 12:20:53 |
Diane Cristine Silva de Sena |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-N.1216-2023-10-Ref Nf 1000.815 |
|
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
341 |
29/11/2023 13:36:29 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
Refente NF nº 1000815 |
R$130.840,50 |
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
342 |
29/11/2023 17:16:08 |
Oldena Carvalho Pereira de Melo Wortmann |
Informes de Liquidação |
DIG 1 |
|
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
343 |
04/12/2023 07:27:15 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
13062 |
R$205.345,50 |
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
344 |
04/12/2023 07:31:47 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$8.983,87 |
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
345 |
04/12/2023 07:32:51 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$9.856,58 |
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
346 |
04/12/2023 07:35:46 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
13071 |
R$51.336,37 |
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
347 |
04/12/2023 07:37:06 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$2.464,15 |
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
355 |
07/12/2023 14:13:48 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - AP |
13546 |
R$104.672,40 |
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
356 |
07/12/2023 14:19:52 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$3.663,53 |
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
357 |
07/12/2023 14:21:25 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRRF |
R$5.024,28 |
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
358 |
07/12/2023 14:24:19 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - AP |
13549 |
R$26.168,10 |
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
359 |
07/12/2023 14:25:03 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$915,88 |
Clique aqui |
|
|
10/2023 |
360 |
07/12/2023 14:26:17 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRRF |
R$1.256,07 |
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
261 |
26/09/2023 08:33:34 |
Edricson Lima Ribeiro |
Empenho |
8680 - 1° Grau - Custo |
R$317.341,94 |
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
262 |
26/09/2023 08:34:53 |
Edricson Lima Ribeiro |
Empenho |
8681 - 2° Grau - Custo |
R$79.335,49 |
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
287 |
09/10/2023 16:12:24 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT referente à OS 36/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
288 |
09/10/2023 16:14:39 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
Relatório referente à OS 37/2023 a 42/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
289 |
09/10/2023 19:45:35 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 36/2023 - Sustentação |
|
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
290 |
09/10/2023 19:46:25 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 37/2023 - Visit 2.0 (s7) |
|
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
291 |
09/10/2023 19:47:56 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 39/2023 - Diárias 1.3.0.1 |
|
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
292 |
09/10/2023 19:49:09 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 40/2023 - Diárias 2.0 (s8) |
|
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
293 |
09/10/2023 19:50:20 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 38/2023 - Certificado 1.4 |
|
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
294 |
09/10/2023 19:51:17 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 41/2023 - Diárias 2.0 (s9) |
|
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
295 |
09/10/2023 19:52:09 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 41/2023 - Diárias 2.0 (s9) |
|
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
296 |
09/10/2023 19:52:52 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 42/2023 - SAPRE 2.3.2 |
|
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
297 |
10/10/2023 15:15:43 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
Nota Fiscal nº 10000804 referente as OS 37 à 42/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
298 |
10/10/2023 15:18:29 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal nº 10000803 referente à OS 036/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
307 |
24/10/2023 16:35:37 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT referente à OS 36/2023 (corrigido) |
|
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
308 |
24/10/2023 16:36:48 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
Relatório referente à OS 37/2023 a 42/2023 (corrigido) |
|
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
309 |
25/10/2023 11:39:47 |
Adriano Lima Buriti |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.1026-2023 - ref. NF 1.000.803 |
|
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
310 |
25/10/2023 11:48:10 |
Adriano Lima Buriti |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.1027-2023 - ref. NF 1.000.804 |
|
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
311 |
25/10/2023 13:29:45 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
NF 1.000.803 |
R$279.402,93 |
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
312 |
25/10/2023 13:40:44 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
NF 1.000.804 |
R$112.960,75 |
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
313 |
25/10/2023 15:20:18 |
Samara Soares de Freitas |
Informes de Liquidação |
DIG 03 |
|
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
314 |
25/10/2023 15:40:54 |
Samara Soares de Freitas |
Informes de Liquidação |
DIG 03 |
|
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
315 |
30/10/2023 10:55:17 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
11443 |
R$90.368,60 |
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
316 |
30/10/2023 10:56:30 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRRF |
R$4.337,69 |
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
317 |
30/10/2023 10:57:52 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$3.953,63 |
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
318 |
30/10/2023 10:59:05 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
11446 |
R$22.592,15 |
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
319 |
30/10/2023 11:03:20 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
11422 |
R$223.522,34 |
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
320 |
30/10/2023 11:04:43 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRRF |
R$10.729,07 |
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
321 |
30/10/2023 11:05:30 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$9.779,10 |
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
322 |
30/10/2023 11:06:36 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
11425 |
R$55.880,59 |
Clique aqui |
|
|
09/2023 |
323 |
30/10/2023 11:07:54 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRRF |
R$2.682,27 |
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
242 |
11/09/2023 10:32:19 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Diligência Orçamentária |
Empenhos complementares referentes às entregas de versões de sistemas |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
243 |
11/09/2023 10:33:18 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Diligência Orçamentária |
Empenho de sustentação - mês 08/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
244 |
11/09/2023 13:40:36 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Diligência Orçamentária |
Errata das diligências orçamentárias |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
245 |
18/09/2023 11:10:01 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho |
8354 - 1° Grau - Custo |
R$154.343,00 |
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
246 |
18/09/2023 11:12:14 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho |
8355 - 2° Grau - Custo |
R$38.585,75 |
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
247 |
18/09/2023 20:37:14 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho |
8356 - 1° Grau - Custo |
R$288.588,38 |
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
248 |
18/09/2023 20:38:47 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho |
8357 - 2° Grau - Custo |
R$72.147,09 |
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
249 |
20/09/2023 15:11:18 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 26/2023 - Sustentação de agosto de 2023 |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
250 |
20/09/2023 15:13:14 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - TI |
RT referente à OS 26/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
251 |
20/09/2023 15:36:01 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 28/2023 - Diárias 1.3 |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
252 |
20/09/2023 15:37:00 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 29/2023 - Diárias 2.0 (s6) |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
253 |
20/09/2023 15:38:26 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 30/2023 - Visit 2.0 (s2) |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
254 |
20/09/2023 15:39:13 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 31/2023 - Atos 2.0 (keycloak) |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
255 |
20/09/2023 15:40:12 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 32/3023 - Certificado Digital 1.5 |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
256 |
20/09/2023 15:41:33 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 33/2023 - Ouvidoria 1.9.1 |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
257 |
20/09/2023 15:42:29 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 34/2023 - Diárias 2.0 (s7) |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
258 |
20/09/2023 15:43:25 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 35/2023 - Plantão Judiciário (documentação) |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
259 |
22/09/2023 16:27:08 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - TI |
Relatório referente às OS 27/2023 a 35/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
260 |
22/09/2023 16:29:23 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 27/2023 - Diárias v1,3 |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
263 |
27/09/2023 09:34:38 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT referente à OS 26/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
264 |
27/09/2023 09:36:34 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
Relatório referente às OS 27/2023 a 35/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
265 |
27/09/2023 15:43:25 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal nº 1000796 referente ao mês de 08/2023 - SUSTENTAÇÃO |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
266 |
27/09/2023 15:44:24 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal nº 1000797 referente ao mês de 08/2023 - FSW |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
267 |
29/09/2023 12:31:43 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Produtos - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT referente à OS 26/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
268 |
03/10/2023 17:23:42 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT referente à OS 26/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
269 |
03/10/2023 17:28:13 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT referente à OS 26/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
270 |
03/10/2023 17:31:39 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Produtos - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT referente à OS 26/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
271 |
03/10/2023 18:05:40 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Produtos - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT referente à OS 26/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
272 |
03/10/2023 18:13:40 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Carta de Correção da NF |
Carta de Correção da NF 1.000.796 |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
273 |
03/10/2023 18:18:15 |
Adriano Lima Buriti |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.0928-2023 - ref. NF 1.000.796 |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
274 |
03/10/2023 18:41:46 |
Adriano Lima Buriti |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.0929-2023 - ref. NF 1.000.797 |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
275 |
04/10/2023 10:32:06 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
Referente NF 1000796 |
R$360.735,47 |
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
276 |
04/10/2023 10:45:41 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
Referente NF 1000797 |
R$192.928,75 |
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
277 |
04/10/2023 16:28:12 |
Oldena Carvalho Pereira de Melo Wortmann |
Informes de Liquidação |
DIG 1 |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
278 |
04/10/2023 16:35:57 |
Oldena Carvalho Pereira de Melo Wortmann |
Informes de Liquidação |
DIG 3 |
|
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
279 |
05/10/2023 15:08:27 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - AP |
10531 |
R$154.343,00 |
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
280 |
05/10/2023 15:10:04 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
ISS JOÃO PESSOA |
R$3.086,86 |
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
281 |
05/10/2023 15:12:27 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRRF |
R$7.408,46 |
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
282 |
05/10/2023 15:13:20 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$5.402,01 |
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
283 |
05/10/2023 15:14:23 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - AP |
10535 |
R$38.585,75 |
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
284 |
05/10/2023 15:15:21 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
ISS JOÃO PESSOA |
R$771,72 |
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
285 |
05/10/2023 15:16:45 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRRF |
R$1.852,12 |
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
286 |
05/10/2023 15:17:45 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$1.350,50 |
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
299 |
11/10/2023 16:46:25 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - AP |
10571 |
R$228.588,38 |
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
300 |
11/10/2023 16:48:30 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$10.100,59 |
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
301 |
11/10/2023 16:49:41 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
ISS JOÃO PESSOA |
R$5.771,77 |
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
302 |
11/10/2023 16:50:43 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRRF |
R$13.852,24 |
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
303 |
11/10/2023 16:52:07 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
8357 |
R$72.147,09 |
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
304 |
11/10/2023 16:53:31 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$2.525,15 |
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
305 |
11/10/2023 16:54:18 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
ISS JOÃO PESSOA |
R$1.442,94 |
Clique aqui |
|
|
08/2023 |
306 |
11/10/2023 16:55:21 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRRF |
R$3.463,06 |
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
194 |
04/08/2023 09:16:33 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Diligência Orçamentária |
Solicitação de empenho OS 18/23 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
196 |
08/08/2023 09:47:55 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho |
6730 - 1° Grau - Custo |
R$281.892,64 |
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
197 |
08/08/2023 09:48:47 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho |
6731 - 2° Grau - Custo |
R$70.892,64 |
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
198 |
08/08/2023 12:17:07 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Diligência Orçamentária |
Solicitação de empenho complementar |
|
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
199 |
08/08/2023 12:18:20 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 18/2023 - Sustentação de 07/23 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
200 |
14/08/2023 10:46:20 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
Relatório referente à OS 18/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
201 |
14/08/2023 10:47:39 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal nº 1000777 ref. a OF 07/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
202 |
17/08/2023 16:35:24 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho |
7114 - 1° Grau - Custo |
R$138.040,00 |
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
203 |
17/08/2023 16:36:37 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho |
7121 - 2° Grau - Custo |
R$34.510,00 |
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
208 |
22/08/2023 15:48:33 |
Adriano Lima Buriti |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.0783-2023 - ref. NF 1.000.777 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
209 |
22/08/2023 16:14:31 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - TI |
RT 13/2023 - referente às OS 19/2023 a OS 25/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
210 |
22/08/2023 16:15:39 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 19/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
211 |
22/08/2023 16:16:01 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal nº 1000783 ref. ao mês de julho |
|
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
212 |
22/08/2023 16:16:30 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 20/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
213 |
22/08/2023 16:17:11 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 21/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
214 |
22/08/2023 16:18:07 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 22/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
215 |
22/08/2023 16:18:45 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 23/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
216 |
22/08/2023 16:19:25 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 24/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
217 |
22/08/2023 16:22:51 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 19/2023 - assinado |
|
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
218 |
22/08/2023 16:24:24 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 20/2023 - assinado |
|
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
219 |
22/08/2023 16:25:22 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 21/2023 - assinado |
|
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
220 |
22/08/2023 16:26:22 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 22/2023 - assinado |
|
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
221 |
22/08/2023 16:27:01 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 23/2023 - assinado |
|
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
222 |
22/08/2023 16:27:39 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 24/2023 - assinado |
|
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
223 |
22/08/2023 16:28:19 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 25/2023 - assinado |
|
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
224 |
22/08/2023 17:01:40 |
Adriano Lima Buriti |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.0788-2023 - ref. NF 1.000.783 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
225 |
22/08/2023 17:26:11 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Comunicado Geral sobre o Contrato |
Errata do Relatório Técnico 13/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
226 |
22/08/2023 19:19:34 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
Referente NF 1000777 |
R$352.365,80 |
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
227 |
22/08/2023 22:13:22 |
Adriano Lima Buriti |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.0783-2023 - ref. NF 1.000.777 --- RETIFICAÇÃO do valor ATESTADO conforme ERRATA da Fiscalização Técnica. |
|
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
228 |
23/08/2023 06:52:36 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Comunicado Geral sobre o Contrato |
Errata da OS 23/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
229 |
23/08/2023 11:21:32 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Informes de Liquidação |
DIGITAÇÃO 1 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
230 |
23/08/2023 11:59:13 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
Refente NF nº 1000783 |
R$172.550,00 |
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
231 |
23/08/2023 15:49:25 |
Samara Soares de Freitas |
Informes de Liquidação |
DIG 03 |
|
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
232 |
24/08/2023 15:02:06 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - AP |
8439 |
R$138.040,00 |
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
233 |
24/08/2023 15:03:27 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRRF |
R$6.625,92 |
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
234 |
24/08/2023 15:04:22 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$6.039,25 |
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
235 |
24/08/2023 15:05:57 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - AP |
8442 |
R$34.510,00 |
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
236 |
24/08/2023 15:06:58 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRRF |
R$1.656,48 |
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
237 |
28/08/2023 07:57:44 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
8406 |
R$281.892,64 |
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
238 |
28/08/2023 08:03:48 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$12.332,80 |
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
239 |
28/08/2023 08:05:25 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$13.530,85 |
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
240 |
28/08/2023 08:07:32 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
8409 |
R$70.473,16 |
Clique aqui |
|
|
07/2023 |
241 |
28/08/2023 08:09:13 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$3.382,71 |
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
157 |
10/07/2023 13:58:05 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Diligência Orçamentária |
Rererente À OS 12/2013 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
158 |
10/07/2023 13:59:09 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Diligência Orçamentária |
Referente às OS 13/2023 a 17/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
159 |
11/07/2023 16:46:03 |
Edricson Lima Ribeiro |
Empenho |
5671 - 1° Grau - Custo |
R$106.909,60 |
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
160 |
11/07/2023 16:47:06 |
Edricson Lima Ribeiro |
Empenho |
5672 - 2° Grau - Custo |
R$26.727,40 |
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
161 |
11/07/2023 16:56:13 |
Edricson Lima Ribeiro |
Empenho |
5674 - 1° Grau - Custo |
R$314.838,19 |
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
162 |
11/07/2023 16:57:08 |
Edricson Lima Ribeiro |
Empenho |
5675 - 2° Grau - Custo |
R$78.709,55 |
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
163 |
11/07/2023 18:33:34 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Comunicado Geral sobre o Contrato |
Errata da solicitação de diligência referente às OS 13/2023 a 17/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
164 |
11/07/2023 19:27:28 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT 10/2023, referente à OS 12/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
165 |
11/07/2023 19:30:34 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 12/2023 - Sustentação do período 06/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
166 |
11/07/2023 19:52:29 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - TI |
RT 11, referente às OS 13/2023 a 17/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
167 |
12/07/2023 07:21:47 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 13/2023 - Diárias 1.2.5 - Parte 1 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
168 |
12/07/2023 07:23:00 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 14/2023 - GEAD 2.0 s5 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
169 |
12/07/2023 07:24:29 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 13/2023 - Diárias 1.2.5 - Parte 1 (Correto) |
|
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
170 |
12/07/2023 07:26:18 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 15/2023 - GEAD 2.0 s6 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
171 |
12/07/2023 07:27:01 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 16/2023 - GEAD 2.0 s7 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
172 |
12/07/2023 07:27:36 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 17/2023 - GEAD 2.0 s8 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
173 |
13/07/2023 15:58:52 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal ref. a OF 13 à 16/2023 - NFº 1000766 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
174 |
13/07/2023 16:00:17 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal ref. ao serviço de sustentação junho 2023 - OF 12/2023 - NFº 1000765 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
175 |
17/07/2023 14:03:16 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Produtos - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT 10/2023, referente à OS 12/2023 - Errata |
|
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
176 |
17/07/2023 14:18:39 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
RT 10/2023, referente à OS 12/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
177 |
17/07/2023 15:18:06 |
Adriano Lima Buriti |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.0627-2023 - ref. NF 1.000.765 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
178 |
17/07/2023 15:31:19 |
Adriano Lima Buriti |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.0630-2023 - ref. NF 1.000.766 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
179 |
17/07/2023 17:00:12 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
Referente NF 1000765 |
R$393.547,74 |
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
180 |
17/07/2023 17:07:09 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
Referente NF 1000766 |
R$128.282,00 |
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
181 |
21/07/2023 09:08:59 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Informes de Liquidação |
DIGITAÇÃO 3 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
182 |
21/07/2023 09:47:04 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Informes de Liquidação |
DIGITAÇÃO 1 |
|
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
183 |
24/07/2023 11:06:46 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
6996 |
R$102.625,60 |
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
184 |
24/07/2023 11:08:02 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$4.489,87 |
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
185 |
24/07/2023 11:09:00 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
ISS JOÃO PESSOA |
R$2.565,64 |
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
186 |
24/07/2023 11:09:48 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$6.157,54 |
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
187 |
24/07/2023 11:10:36 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
7000 |
R$25.656,40 |
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
188 |
26/07/2023 08:11:24 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
7042 |
R$314.838,19 |
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
189 |
26/07/2023 08:17:48 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$13.774,17 |
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
190 |
26/07/2023 08:19:44 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
ISS JP |
R$7.870,95 |
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
191 |
26/07/2023 08:26:58 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$18.890,29 |
Clique aqui |
|
|
06/2023 |
192 |
26/07/2023 08:29:14 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
7044 |
R$78.709,55 |
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
096 |
07/06/2023 12:06:51 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Diligência Orçamentária |
Referente a OS 06/2023, não lançada por falha no sistema |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
097 |
07/06/2023 13:21:20 |
Edricson Lima Ribeiro |
Empenho |
4703 - 1° Grau - Custo |
R$294.592,32 |
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
098 |
07/06/2023 13:22:13 |
Edricson Lima Ribeiro |
Empenho |
4704 - 2° Grau - Custo |
R$73.648,08 |
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
099 |
07/06/2023 13:34:06 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 06/2023 - Sustentação do período 05/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
100 |
07/06/2023 13:39:02 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
Relatório referente à OS 06/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
101 |
09/06/2023 15:47:38 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal ref. ao serviço de sustentação maio 2023 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
102 |
12/06/2023 16:44:01 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
Errata da OS 06/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
103 |
13/06/2023 14:26:03 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Diligência Orçamentária |
Empenhos complementares referentes às entregas de versões de sistemas |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
104 |
13/06/2023 17:09:35 |
Edricson Lima Ribeiro |
Empenho |
4845 - 1° Grau - Custo |
R$149.487,80 |
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
105 |
13/06/2023 17:10:37 |
Edricson Lima Ribeiro |
Empenho |
4847 - 2° Grau - Custo |
R$37.371,95 |
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
106 |
14/06/2023 12:51:55 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Produtos - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
Relatório referente às OS 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023 e 11/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
107 |
14/06/2023 13:31:01 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 07/2023 referente à entrega do SAPRE v2.3.2 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
108 |
14/06/2023 13:33:03 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 08/2023 referente à entrega do Diárias v2.0 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
109 |
14/06/2023 13:34:01 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 09/2023 referente à entrega do Ouvidoria v1.9 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
110 |
14/06/2023 13:34:36 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 10/2023 referente à entrega do RGP-Certificado Digital v1.3 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
111 |
14/06/2023 13:35:08 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 11/2023 referente à entrega do GEAD 0.5 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
112 |
15/06/2023 10:15:02 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal ref. a OF 11/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
113 |
15/06/2023 10:15:59 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal ref. a OF 09/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
114 |
15/06/2023 10:16:57 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal ref. a OF 08/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
115 |
15/06/2023 10:17:55 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal ref. a OF 07/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
116 |
15/06/2023 10:18:50 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal ref. a OF 07/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
117 |
15/06/2023 10:59:35 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal ref. a OF 10/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
121 |
22/06/2023 15:04:35 |
Adriano Lima Buriti |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.0521-2023 - ref. NF 1.000.751 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
122 |
22/06/2023 17:17:14 |
Adriano Lima Buriti |
Relatório de Fiscalização Administrativa - Não Conformidade |
RFA-n.0522-2023 - ref. NF 1.000.752, e finais 753, 754, 755 e 756 --- NAO CONFORMIDADE |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
130 |
27/06/2023 20:40:58 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
Ref NF 1.000.751 |
R$368.240,40 |
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
131 |
28/06/2023 08:14:15 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Informes de Liquidação |
DIGITAÇÃO 3 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
132 |
28/06/2023 10:26:17 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Carta de Correção da NF |
carta de correção referente a NF 1.000.752 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
133 |
28/06/2023 10:26:50 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Carta de Correção da NF |
carta de correção referente a NF 1.000.753 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
134 |
28/06/2023 10:27:14 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Carta de Correção da NF |
carta de correção referente a NF 1.000.754 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
135 |
28/06/2023 10:27:40 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Carta de Correção da NF |
carta de correção referente a NF 1.000.755 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
136 |
28/06/2023 10:28:05 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Carta de Correção da NF |
carta de correção referente a NF 1.000.756 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
137 |
28/06/2023 16:15:15 |
Adriano Lima Buriti |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.0556-2023 - ref. NF 1.000.752, e finais 753, 754, 755 e 756. |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
138 |
28/06/2023 20:28:12 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
Ref NF 1000.752 e finais 753, 754, 755 e 756 |
R$186.859,75 |
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
139 |
29/06/2023 15:57:17 |
Oldena Carvalho Pereira de Melo Wortmann |
Informes de Liquidação |
DIG 1 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
142 |
03/07/2023 09:43:23 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Encargos Sociais Simples e Garantias |
Comprovante de ISS - maio -2023 |
|
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
143 |
03/07/2023 09:46:05 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
6308 |
R$149.487,80 |
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
144 |
03/07/2023 09:47:55 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$6.540,10 |
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
145 |
03/07/2023 09:49:15 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
ISS JOÃO PESSOA |
R$3.737,19 |
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
146 |
03/07/2023 09:50:26 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRRF |
R$2.802,90 |
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
147 |
03/07/2023 09:55:51 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
6313 |
R$37.371,95 |
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
148 |
03/07/2023 10:01:17 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
6229 |
R$294.592,32 |
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
149 |
03/07/2023 10:02:59 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
ISS JOÃO PESSOA |
R$7.364,81 |
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
150 |
03/07/2023 10:03:59 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$5.523,61 |
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
151 |
03/07/2023 10:05:26 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$12.888,41 |
Clique aqui |
|
|
05/2023 |
152 |
03/07/2023 10:06:33 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
6228 |
R$73.648,08 |
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
051 |
09/05/2023 10:07:50 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Diligência Orçamentária |
Referente a OS 03/2023, não lançada por falha no sistema |
|
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
052 |
09/05/2023 10:09:05 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Diligência Orçamentária |
Referente a OS 04/2024 - Entrega do RGP-Frequencia v1.10 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
053 |
09/05/2023 10:09:53 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Diligência Orçamentária |
Referente à OS 05/2023 - Entrega do GEAD v0.4 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
054 |
09/05/2023 12:03:24 |
Edricson Lima Ribeiro |
Empenho |
3566 - 1° Grau - Custo |
R$205.370,20 |
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
055 |
09/05/2023 12:04:08 |
Edricson Lima Ribeiro |
Empenho |
3567 - 2° Grau - Custo |
R$51.342,55 |
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
056 |
09/05/2023 12:12:26 |
Edricson Lima Ribeiro |
Empenho |
3569 - 1° Grau - Custo |
R$33.320,00 |
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
057 |
09/05/2023 12:13:10 |
Edricson Lima Ribeiro |
Empenho |
3570 - 2° Grau - Custo |
R$8.330,00 |
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
058 |
09/05/2023 12:18:30 |
Edricson Lima Ribeiro |
Empenho |
3572 - 1° Grau - Custo |
R$119.952,00 |
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
059 |
09/05/2023 12:19:10 |
Edricson Lima Ribeiro |
Empenho |
3574 - 2° Grau - Custo |
R$29.988,00 |
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
060 |
09/05/2023 15:09:07 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 03/2023 - Sustentação do período 04/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
061 |
09/05/2023 15:26:00 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
Relatório referente à OS 03/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
064 |
10/05/2023 17:33:53 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
Relatório referente à OS 04/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
065 |
10/05/2023 17:35:31 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Setorial - Conformidade |
relatório referente à OS 05/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
066 |
10/05/2023 17:58:21 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS Executada 04/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
067 |
10/05/2023 17:59:06 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS executada 05/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
068 |
11/05/2023 18:01:54 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal ref. a OF 05/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
069 |
11/05/2023 18:03:12 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal ref. a OF 04/2023 (Frequencia v1.10) |
|
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
070 |
12/05/2023 13:51:22 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal ref. ao serviço de sustentação abril 2023 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
073 |
19/05/2023 11:44:20 |
Adriano Lima Buriti |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.0428-2023 - ref. NF 1.000.741 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
074 |
19/05/2023 12:38:32 |
Adriano Lima Buriti |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.0429-2023 - ref. NF 1.000.740 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
076 |
19/05/2023 13:52:57 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
|
R$41.650,00 |
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
077 |
19/05/2023 14:09:59 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
ref. NF 1.000.741 |
R$256.712,75 |
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
079 |
22/05/2023 14:38:55 |
Oldena Carvalho Pereira de Melo Wortmann |
Informes de Liquidação |
DIG 3 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
080 |
22/05/2023 14:50:42 |
Oldena Carvalho Pereira de Melo Wortmann |
Informes de Liquidação |
DIG 1 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
081 |
23/05/2023 15:39:14 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - AP |
4785 |
R$33.320,00 |
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
082 |
23/05/2023 15:40:25 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
ISS JOÃO PESSOA |
R$833,00 |
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
083 |
23/05/2023 15:44:21 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRRF |
R$624,75 |
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
084 |
23/05/2023 15:45:38 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$1.457,75 |
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
085 |
23/05/2023 15:47:13 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - AP |
4789 |
R$8.330,00 |
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
086 |
24/05/2023 15:23:52 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - AP |
4835 |
R$205.370,20 |
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
087 |
24/05/2023 15:25:02 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$8.984,95 |
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
088 |
24/05/2023 15:26:13 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
ISS JOÃO PESSOA |
R$5.134,26 |
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
089 |
24/05/2023 15:27:08 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$3.850,69 |
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
090 |
24/05/2023 15:28:11 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - AP |
4839 |
R$51.342,55 |
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
118 |
19/06/2023 17:16:18 |
Adriano Lima Buriti |
Relatório de Fiscalização Administrativa - Não Conformidade |
RFA-n.0430-2023 - ref. NF 1.000.739 --- NAO CONFORMIDADE |
|
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
119 |
20/06/2023 10:13:59 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Produtos - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
Errata do Relatório Técnico 07/2023, referênte À entrega do GEAD v0.4 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
120 |
22/06/2023 14:43:08 |
Adriano Lima Buriti |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.0508-2023 - ref. NF 1.000.739 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
123 |
26/06/2023 12:56:13 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
ref. NF 1.000.739 |
R$149.940,00 |
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
124 |
26/06/2023 14:10:45 |
Oldena Carvalho Pereira de Melo Wortmann |
Informes de Liquidação |
DIG 3 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
125 |
27/06/2023 13:47:50 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - AP |
6095 |
R$119.952,00 |
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
126 |
27/06/2023 13:49:26 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
ISS JOÃO PESSOA |
R$2.998,80 |
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
127 |
27/06/2023 13:51:20 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$2.249,10 |
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
128 |
27/06/2023 13:52:33 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$5.247,90 |
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
129 |
27/06/2023 13:54:43 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - AP |
6099 |
R$29.988,00 |
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
140 |
30/06/2023 10:25:15 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Encargos Sociais Simples e Garantias |
Comprovante de ISS - Abril -2023 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
141 |
03/07/2023 09:42:47 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Encargos Sociais Simples e Garantias |
Comprovante de ISS - Abril -2023 |
|
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
153 |
06/07/2023 17:33:16 |
Samara Soares de Freitas |
Comunicado Geral sobre o Contrato |
LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO |
|
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
154 |
06/07/2023 17:34:24 |
Samara Soares de Freitas |
Nota Fiscal Fornecedor |
NOTA FISCAL PARA INFORMAÇÃO SOBRE LIBERAÇÃO |
|
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
155 |
06/07/2023 17:36:42 |
Samara Soares de Freitas |
Comunicado Geral sobre o Contrato |
DARF |
|
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
156 |
07/07/2023 17:50:11 |
Adriano Lima Buriti |
Notificação ao Contratado |
Notificação aos cuidados do Preposto da INDRA. |
|
Clique aqui |
|
|
04/2023 |
195 |
07/08/2023 17:38:43 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Resposta a Fiscalização Técnica |
Comprovante de pagamento da multa |
|
Clique aqui |
|
|
03/2023 |
|
24/03/2023 12:58:34 |
Edricson Lima Ribeiro |
Empenho |
1951 |
R$174.333,87 |
Clique aqui |
|
|
03/2023 |
|
24/03/2023 12:58:34 |
Edricson Lima Ribeiro |
Empenho |
1954 |
R$43.583,47 |
Clique aqui |
|
|
03/2023 |
019 |
13/04/2023 14:15:42 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
Relatório referente à OS 02/23 |
|
Clique aqui |
|
|
03/2023 |
020 |
13/04/2023 14:19:29 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
|
|
Clique aqui |
|
|
03/2023 |
021 |
13/04/2023 14:28:15 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Diligência Orçamentária |
Relatório referente à OS 02/23 |
|
Clique aqui |
|
|
03/2023 |
029 |
17/04/2023 16:47:23 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Encargos Sociais Simples e Garantias |
Comprovante de ISS - Março -2023 |
|
Clique aqui |
|
|
03/2023 |
030 |
18/04/2023 10:53:46 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho |
2812 - 1° Grau - Custo |
R$49.487,45 |
Clique aqui |
|
|
03/2023 |
031 |
18/04/2023 10:54:47 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho |
2813 - 2° Grau - Custo |
R$12.371,86 |
Clique aqui |
|
|
03/2023 |
036 |
27/04/2023 19:37:38 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal ref. ao serviço de sustentação março 2023 |
|
Clique aqui |
|
|
03/2023 |
037 |
28/04/2023 00:19:13 |
Adriano Lima Buriti |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.0347-2023 - ref. NF 1.000.725 |
|
Clique aqui |
|
|
03/2023 |
039 |
28/04/2023 10:33:58 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
|
R$217.917,34 |
Clique aqui |
|
|
03/2023 |
040 |
28/04/2023 11:00:45 |
Oldena Carvalho Pereira de Melo Wortmann |
Informes de Liquidação |
DIG1 |
|
Clique aqui |
|
|
03/2023 |
041 |
02/05/2023 15:47:20 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - AP |
3836 |
R$174.333,87 |
Clique aqui |
|
|
03/2023 |
042 |
02/05/2023 15:49:48 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$7.627,11 |
Clique aqui |
|
|
03/2023 |
043 |
02/05/2023 15:51:45 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
ISS JOÃO PESSOA |
R$4.358,35 |
Clique aqui |
|
|
03/2023 |
044 |
02/05/2023 15:53:21 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$3.268,76 |
Clique aqui |
|
|
03/2023 |
045 |
02/05/2023 15:54:48 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - AP |
3837 |
R$43.583,47 |
Clique aqui |
|
|
03/2023 |
062 |
09/05/2023 16:02:53 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
Relatório referente a OS 02-2/23 |
|
Clique aqui |
|
|
03/2023 |
063 |
10/05/2023 08:20:18 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 02-2/2023 - Sustentação |
|
Clique aqui |
|
|
03/2023 |
071 |
19/05/2023 09:11:56 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal ref. a OF 02-2/23 |
|
Clique aqui |
|
|
03/2023 |
072 |
19/05/2023 11:41:45 |
Adriano Lima Buriti |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.0427-2023 - ref. NF 1.000.735 --- Complementar de março/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
03/2023 |
075 |
19/05/2023 13:23:21 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
|
R$61.859,31 |
Clique aqui |
|
|
03/2023 |
078 |
22/05/2023 14:25:06 |
Oldena Carvalho Pereira de Melo Wortmann |
Informes de Liquidação |
DIG 1 |
|
Clique aqui |
|
|
03/2023 |
091 |
24/05/2023 15:34:31 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - AP |
4840 |
R$49.487,45 |
Clique aqui |
|
|
03/2023 |
092 |
24/05/2023 15:35:55 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$2.165,08 |
Clique aqui |
|
|
03/2023 |
093 |
24/05/2023 15:37:18 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
ISS JOÃO PESSOA |
R$1.237,19 |
Clique aqui |
|
|
03/2023 |
094 |
24/05/2023 15:38:30 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$927,89 |
Clique aqui |
|
|
03/2023 |
095 |
24/05/2023 15:39:56 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - AP |
4845 |
R$12.371,86 |
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
002 |
28/02/2023 14:30:34 |
Edricson Lima Ribeiro |
Empenho |
838 - 1° Grau - Custo |
R$144.014,93 |
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
003 |
28/02/2023 14:31:47 |
Edricson Lima Ribeiro |
Empenho |
907 - 2° Grau - Custo |
R$36.003,73 |
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
004 |
16/03/2023 10:59:30 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 01/23 - Sustentação |
|
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
005 |
16/03/2023 11:01:09 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
Relatório referente à OS 01/23 |
|
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
006 |
16/03/2023 11:23:45 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal ref. a OF 02/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
007 |
20/03/2023 15:18:36 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Encargos Sociais Simples e Garantias |
Comprovante de ISS - Fevereiro -2023 |
|
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
008 |
24/03/2023 12:17:49 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Diligência Orçamentária |
Complemento da OS 01-2023 |
|
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
011 |
28/03/2023 19:17:57 |
Adriano Lima Buriti |
Relatório de Fiscalização Administrativa - Não Conformidade |
RFA-n.0260-2023 - ref. NF 1.000.712 --- NAO CONFORMIDADE |
|
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
012 |
10/04/2023 17:28:57 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Carta de Correção da NF |
carta de correção referente a NF 1000712 |
|
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
013 |
11/04/2023 15:01:44 |
Adriano Lima Buriti |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.0297-2023 - ref. NF 1.000.712 |
|
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
014 |
11/04/2023 17:37:01 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
|
R$180.018,66 |
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
015 |
11/04/2023 22:00:50 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho |
2174 - 1° Grau - Custo |
R$19.206,94 |
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
016 |
11/04/2023 22:02:41 |
Luciana Falcao de Carvalho Costa |
Empenho |
2175 - 2° Grau - Custo |
R$4.801,74 |
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
017 |
12/04/2023 12:07:05 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
RETIFICADO |
R$180.018,66 |
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
018 |
12/04/2023 12:57:53 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Informes de Liquidação |
DIGITAÇÃO 3 |
|
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
022 |
13/04/2023 19:33:00 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Ordem de Fornecimento DITEC |
OS 01-2/2023 - Sustentação |
|
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
023 |
14/04/2023 13:15:50 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
3218 |
R$144.014,93 |
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
024 |
14/04/2023 13:17:51 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$6.300,65 |
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
025 |
14/04/2023 13:54:47 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
ISS JP |
R$3.600,37 |
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
026 |
14/04/2023 13:55:55 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$2.700,28 |
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
027 |
14/04/2023 13:57:24 |
Luiz Carlos Wanderley Coriolano |
Autorização de Pagamento - AP |
3222 |
R$36.003,73 |
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
028 |
17/04/2023 10:52:46 |
Eduardo Henrique da Silveira Costa |
Nota Fiscal Fornecedor |
nota fiscal ref. a OF 01-1/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
033 |
25/04/2023 15:20:58 |
Felipe Pimentel Machado Dias |
Relatório de Fiscalização Técnica - Serviços - Conformidade(Enviado Comunicado Liquidação e Pagamento) |
Relatório referente à OS 01-2/2023 |
|
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
034 |
27/04/2023 13:39:29 |
Adriano Lima Buriti |
Relatório de Fiscalização Administrativa - FPS |
RFA-n.0344-2023 - ref. NF 1.000.722 |
|
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
035 |
27/04/2023 18:16:43 |
Daniella Nunes Carneiro Costa |
Termo de Atesto e Solicitação de Pagamento - Geral |
Referente NF 1000722 |
R$24.008,68 |
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
038 |
28/04/2023 09:52:37 |
Oldena Carvalho Pereira de Melo Wortmann |
Informes de Liquidação |
DIG1 |
|
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
046 |
02/05/2023 15:57:32 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - AP |
3841 |
R$19.206,94 |
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
047 |
02/05/2023 15:59:46 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
INSS |
R$840,30 |
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
048 |
02/05/2023 16:00:39 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
ISS JOÃO PESSOA |
R$480,17 |
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
049 |
02/05/2023 16:01:36 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - Extra-orçamentário |
IRPJ |
R$360,13 |
Clique aqui |
|
|
02/2023 |
050 |
02/05/2023 16:02:43 |
Samara Soares de Freitas |
Autorização de Pagamento - AP |
3842 |
R$4.801,74 |
Clique aqui |
|
|
01/2023 |
001 |
25/01/2023 17:05:46 |
Adriano Lima Buriti |
Relatório de Fiscalização Administrativa - GARANTIA CONTRATUAL - Conformidade |
RFA-n.0005-2023 - ref. Análise de Garantia Contratual |
|
Clique aqui |
|
|